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 Imagen de referencia Depósito de usuarios
Colección institucional

Depósito de usuarios

Contiene obras digitales, especialmente trabajos de grado y artículos en revistas científicas, entregados a la Biblioteca Nacional de Colombia por sus autores y editores, de forma voluntaria, para su preservación y acceso; en temas como afrocolombianidad, conflicto armado, literatura colombiana, educación, entre otros, en el ámbito de las ciencias sociales y humanas.

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    • 83 Vídeos
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  • Creada el:
    • 13 de Marzo de 2020
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Creador Biblioteca Nacional de Colombia
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Auditoría externa.

Por: | Fecha: 2019

Guía Modelo Integrado de Auditoría de Información Financiera Auditool - MIAIFA -- Planeación de la auditoría -- Pre Planeación -- Entendimiento de la entidad -- Discusión inicial -- Materialidad -- Resumen de actas -- Matriz de riesgos planeación y definición del enfoque -- Presentación a la gerencia para validar el entendimiento del cliente -- Lista de verificación -- Planeación de la auditoría -- Buenas prácticas para realizar entrevistas de auditoría
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Auditoría externa.

Por: | Fecha: 2019

Listas de verificación. NIA 200 : Objetivos globales del auditor -- NIA 210 : Acuerdo de los términos del encargo de auditoría -- NIA 220 : Control de calidad de la auditoría de estados financieros -- NIA 230 : La documentación de auditoría -- NIA 240 : Responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude -- NIA 250 : Consideraciones de las disposiciones legales y reglamentarias en la auditoría de estados FINAFI -- NIA 260 : Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad -- NIA 265 : Comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno a la dirección de la entidad -- NIA 300 : Planificación de los estados financieros -- NIA 315 : Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno -- NIA 320 : Importancia relativa o material en la planificación y ejecución de la auditoría -- NIA 330 : Propuestas del auditor a los riesgos valorados -- NIA 402 : Consideraciones de una auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios -- NIA 450 : Evaluación de las incorrecciones identificadas durante la realización de la auditoría
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Auditoría externa.

Por: | Fecha: 2018

Guía de control de calidad para firmas de contadores públicos de acuerdo con las normas internacionales -- Política de responsabilidad de la calidad de los líderes de la firma -- Modelo código de ética para firmas de contadores -- Modelo de propuesta de servicios de auditoría externa ( Revisoría Fiscal) -- Guía para realizar una planeación general de auditoria -- Informe de la revisión del sistema de control de calidad
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Control interno.

Por: | Fecha: 2019

Parte I.Lista de chequeo de buenas prácticas administrativas --Buenas prácticas de abastecimiento para retail --Buenas prácticas para administración de las inversiones --Buenas prácticas de administración disponible --Buenas práctias de servicio al cliente --Buenas prácticas en la administración de outsourcing --Parte II.Buenas prácticas en la gestión de riesgos en la cadena de abastecimiento --Buenas prácticas en la identificación de riesgos de negocio --Buenas prácticas en la prevención de pérdida de información --Buenas prácticas en un proceso de abastecimiento --Parte III.Buenas prácticas en el proceso contable --Buenas prácticas para gestionar los activos de IT --Buenas prácticas para implementar acuerdos de confidencialidad --Buenas prácticas para implementar los cambios tributarios --Buenas prácticas para incentivos
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Control interno.

Por: | Fecha: 2019

Este documento permitirá identificar los riesgos inherentes de un proceso generalde activos fijos, el cual considera las actividades de reconocimiento de activos fijos, administración y control, tomas físicas, depreciación y valorización. No se debe descartar la buena práctica de entender el proceso de activos fijos de la organización a evaluar, identificando las actividades particulares y los riesgos que se encuentren presentes. De acuerdo con el objeto social de la organización, su cadena de valor y la criticidad del proceso, es importante valorizar los riesgos definiendo su probabilidad, impacto y velocidad.
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Por: | Fecha: 2019

Segumiento auditorías realizadas -- Planeación de las actividades a ejecutar en los procesos seleccionados para ser auditados -- Planificación y programación de las auditorías -- Prácticas previas de la unidad de auditoría interna (UAI ) para la definición del plan de auditoría -- Riesgos de fraude en las organizaciones -- Buenas prácticas para el plan de auditoría -- Guía de auditoría interna, fase II : planificación de auditoría -- Manual para la definición del plan anual de auditoría
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Auditoría interna.

Por: | Fecha: 2019

Buenas prácticas en el diseño de propuestas -- Buenas prácticas en la función de auditoría interna -- Lista de chequeo para identificar oportunidades de mejoramiento en un proceso de auditoría (Buenas prácticas) -- Buenas prácticas para la comunicación con el comité de auditoría -- Auditoría interna : código de ética -- Guía de auditoría interna, fase I : lineamientos -- Guía para las auditorías continuas y a distancia -- Modelo código de ética -- Modelo estatuto de auditoría
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Control interno.

Por: | Fecha: 2019

Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de compras -- Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de controles generales de TI -- Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de gestión de proyectos -- Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de gestión de inventarios -- Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de ingresos -- Autoevaluación del sistema de control interno de un proceso de mercadeo y publicidad
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Auditoría interna.

Por: | Fecha: 2019

Parte I.Progama de auditoría en proceso de contratación de personal --Programa de auditoría del proceso de contabilidad --Programa de auditoría del gobierno corporativo --Programa de auditoría de los los controles generales de tecnología --Programa de auditoría del proceso de toma de inventario físico --Programa de auditoría del proceso de legalización de datos --Parte II.Programa de auditoría del proceso de logística --Programa de auditoría del proceso de mantenimiento a maquinaria --Programa de auditoría del proceso de tesorería --Programa de auditoría del proceso de ventas
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